2023年2月8日,集团公司收到审计局出具的《2022年度内部审计统计调查》的通知,公司领导高度重视。由稽核审计部负责,按照内审工作相关要求,真实、准确、完整、及时地提供统计调查信息,做好统计数据的填报工作。2月22日稽核审计部将集团及实际控制子公司2022年度的审计项目数据进行统计汇总、审核校对后报送至审计局。
2023年2月8日,集团公司收到审计局出具的《2022年度内部审计统计调查》的通知,公司领导高度重视。由稽核审计部负责,按照内审工作相关要求,真实、准确、完整、及时地提供统计调查信息,做好统计数据的填报工作。2月22日稽核审计部将集团及实际控制子公司2022年度的审计项目数据进行统计汇总、审核校对后报送至审计局。